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发布时间:2021-11-21 06:57:00 作者:上海延言
审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在联系,对财务信息进行客观评价。审计的作用不仅是揭示错误和弊端,维护财经规范,而且是改善管理,增加经济效益,保护国家和单位利益。可以说,公司内部审计是对企业内部自我控制体系的检查,旨在将公司的发展拉向正确的道路,对公司的正常经营具有重要意义。
内部审计工作涉及各部门之间的沟通和理解,是综合性的,在各部门、子公司或分支机构之间工作时,往往起到沟通和协调的作用。审核员以书面(或口头)形式从被审核单位相关人员处获取审核材料,并对获取的材料进行评价。内部审计的目的不仅是审查通常意义上的账目和报表,而且是评价企业的生产经营管理,及时提出积极合理的审计建议。审计师执行程序或控制,作为被审计单位内部控制的组成部分,只能用于控制测试。
审计师执行程序或控制,作为被审计单位内部控制的组成部分,只能用于控制测试。审计的作用不仅是揭示错误和弊端,维护财经规范,而且是改善管理,增加经济效益,保护国家和单位利益。竞争性的市场经济不能缺少必要的市场监督,内部审计和社会审计已经形成了完善的市场监督体系。根据内部审计的模式的确立应将目标定位转向管理的审计、效益的审计,将监督融于加强企业的风险管理,为实现企业的经营目标提供增值的服务。
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