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发布时间:2021-11-21 22:55:00 作者:上海延言
可以说,公司内部审计是对企业内部自我控制体系的检查,旨在将公司的发展拉向正确的道路,对公司的正常经营具有重要意义。内审不仅要涉及的更广泛的部门,而且因为内部审计的工作特点使得被审计单位对内审人员有更强的防范心理。内部审计师作为第三方,可以协调各部门共同管理企业,防范宏观决策带来的风险。在整个经营活动中,销售与收款的循环审计占有重要地位。
内部审计的目的不仅是审查通常意义上的账目和报表,而且是评价企业的生产经营管理,及时提出积极合理的审计建议。竞争性的市场经济不能缺少必要的市场监督,内部审计和社会审计已经形成了完善的市场监督体系。审计师执行程序或控制,作为被审计单位内部控制的组成部分,只能用于控制测试。审核员整理相关信息,准备审核报告,说明审核过程中发现的问题,并提出解决方案。
掌握企业内部审计流程和审计方法,对于促进内部审计工作的有序进行具有重要意义。企业应更加重视内部审计,成立专门的内部审计团队,推动审计工作的实施!内部审计的目的不仅是审查通常意义上的账目和报表,而且是评价企业的生产经营管理,及时提出积极合理的审计建议。审计师执行程序或控制,作为被审计单位内部控制的组成部分,只能用于控制测试。
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